INGRESOS Y EGRESOS DE
| Cuenta 0163226492 Bancomer | ||||||
| Fecha | Origen / Destino | Póliza | Cargo | Abono | Saldo | |
| 25/10/2008 | Depósito inicial | $79,191.50 | $ 79,191.50 | |||
| 31/10/2008 | Honorarios Secretario Admvo. Octubre | T001 | $ 5,000.00 | $ 74,191.50 | ||
| 31/10/2008 | Ayuda a Sr. Ramón Iturbe Nov 2008 | T002 | $ 1,100.00 | $ 73,091.50 | ||
| 31/10/2008 | Mantenimiento sede FMRE | $ 520.00 | $ 72,571.50 | |||
| Saldo al 31 de octubre de 2008 | $ 72,571.50 | |||||
| 21/11/2008 | Pago agua sede FMRE | T003 | $ 266.00 | $ 72,305.50 | ||
| Saldo al 30 de noviembre de 2008 | $ 72,305.50 | |||||
| 01/12/2008 | Honorarios Secretario Admvo. Noviembre | T004 | $ 5,000.00 | $ 67,305.50 | ||
| 01/12/2008 | Gastos por comprobar | T005 | $ 4,000.00 | $ 63,305.50 | ||
| 11/12/2008 | Honorarios Dic. / Aguinaldo Srio. Admvo. | T006 | $ 10,000.00 | $ 53,305.50 | ||
| 11/12/2008 | Aguinaldo Sr. Ramón Iturbe 2008 | T007 | $ 1,100.00 | $ 52,205.50 | ||
| Saldo al 31 de diciembre de 2008 | $ 52,205.50 | |||||
| 09/01/2009 | Pago predial | T008 | $ 762.00 | $ 51,443.50 | ||
| 12/01/2009 | Gastos por comprobar | T009 | $ 1,500.00 | $ 49,943.50 | ||
| 12/01/2009 | Retención IVA Secretario Admvo. | 901212021842 | $ 1,052.00 | $ 48,891.50 | ||
| 13/01/2009 | Pago Protocolización acta y RPP | T010 | $ 5,200.00 | $ 43,691.50 | ||
| 14/01/2009 | Anticipo impresión Onda Corta 419 | T011 | $ 5,750.00 | $ 37,941.50 | ||
| 16/01/2009 | Donación etiquetada | $ 1,500.00 | $ 39,441.50 | |||
| 16/01/2009 | Segundo pago impresión Onda Corta 419 | T012 | $ 5,750.00 | $ 33,691.50 | ||
| 23/01/2009 | Pago de donación etiquetada | T013 | $ 1,500.00 | $ 32,191.50 | ||
| 28/01/2009 | Envío Onda Corta y credenciales SEPOMEX | T014 | $ 3,839.34 | $ 28,352.16 | ||
| 28/01/2009 | Honorarios Secretario Admvo. Enero 2009 | T015 | $ 6,000.00 | $ 22,352.16 | ||
| Saldo al 31 de enero de 2009 | $ 22,352.16 | |||||
| 03/02/2009 | Comisión por cheques emitidos | CE | $ 28.00 | $ 22,324.16 | ||
| 03/02/2009 | Iva por comisión por cheques emitidos | CE | $ 4.20 | $ 22,319.96 | ||
| 05/02/2009 | Envío Onda Corta SEPOMEX | T016 | $ 3,355.60 | $ 18,964.36 | ||
| 23/02/2009 | Gastos por comprobar | T017 | $ 1,500.00 | $ 17,464.36 | ||
| 27/02/2009 | Honorarios Secretario Admvo. Febrero 2009 | T018 | $ 6,000.00 | $ 11,464.36 | ||
| Saldo al 28 de febrero de 2009 | $ 11,464.36 | |||||
| 02/03/2009 | Afiliaciones de Xavier Alfonso Pantoja Ruiz XE1IZ, José Juan Alonso Pérez XE1IAP, Guillermo Campillo Bañuelos XE1IZ, Saúl Carranza Hernández XE1HZC, Juan José De La Cruz Malagon XE1GAS, Adrián Ferreira Herrejón XE1NB, Jorge López Canales XE1ICI, Juventino Rivera Fuerte XE1IFV, Nemesio Vázquez Moreno XE1HOD, Agustín Zavala Juárez XEIHIS por Michoacán | $ 2,000.00 | $ 13,464.36 | |||
| 09/03/2009 | Afiliaciones Tania Lilia Chávez XE1XTL, José Antonio Álvarez XE1ZTW y Roberto S. Zavala XE1RZ por Edo. Mex. | $ 900.00 | $ 14,364.36 | |||
| 23/03/2009 | Gastos por comprobar | T019 | $ 2,000.00 | $ 12,364.36 | ||
| 26/03/2009 | Afiliaciones de Víctor Manuel Nava Hernández XE1HUK, Jaime Sesento García XE1ICB y Adolfo Arias Castro XE1IDA por Michoacán | $ 600.00 | $ 12,964.36 | |||
| 31/03/2009 | Honorarios Secretario Admvo. Febrero 2009 | T020 | $ 6,000.00 | $ 6,964.36 | ||
| Saldo al 31 de marzo de 2009 | $ 6,964.36 | |||||
| 08/04/2009 | Traspaso de la cuenta de la FMRE para el pago de la impresión de Onda Corta 419 | $ 7,000.00 | $ 13,964.36 | |||
| 08/04/2009 | Anticipo de la impresión de Onda Corta 419 | T021 | $ 6,075.00 | $ 7,889.36 | ||
| 21/04/2009 | Traslado para pago de impresión Onda Corta 419 | $ 5,150.00 | $ 13,039.36 | |||
| 21/04/2009 | Traslado para pago de afiliación IARU | $ 7,000.00 | $ 20,039.36 | |||
| 22/04/2009 | Pago de la impresión Onda Corta 419 | T022 | $ 6,075.00 | $ 13,964.36 | ||
| 27/04/2009 | Pago afiliación IARU | CE | $ 6,930.22 | $ 7,034.14 | ||
| 27/04/2009 | Comisión Bancaria por orden de pago al extranjero (afiliación IARU) | CE | $ 484.75 | $ 6,549.39 | ||
| 27/04/2009 | IVA por Comisión Bancaria por orden de pago al extranjero (afiliación IARU) | CE | $ 72.71 | $ 6,476.68 | ||
| 30/04/2009 | Pago Honorarios Sec. Admvo. Abril 2009 | T023 | $ 6,000.00 | $ 476.68 | ||
| 30/04/2009 | Afiliación de Serafín Bustos Martínez por Tabasco | $ 200.00 | $ 676.68 | |||
| 30/04/2009 | Traspaso a la cuenta de transcisión para liquidación de la impresón de Onda Corta ($16884.46), envío de Onda Corta ($3000) y Gastos por comprobar para mayo de 2009 ($2000) | CE | $ 6,884.46 | $ 7,561.14 | ||
| 30/04/2009 | Liquidación de la impresión Onda Corta 419 | T024 | $ 1,884.45 | $ 5,676.69 | ||
| Saldo al 30 de abril de 2009 | $ 5,676.69 | |||||
| 05/05/2009 | Gastos por comprobar | T025 | $ 2,000.00 | $ 3,676.69 | ||
| 05/05/2009 | Envío postal Onda corta 420 | T025 | $ 3,000.00 | $ 676.69 | ||
| 25/05/2009 | Traspaso para honorarios del Sec. Admvo. ,envío de QSL y gastos por comprobar | CE | $10,000.00 | $ 10,676.69 | ||
| 26/05/2009 | Honorarios Secretario Admvo. Mayo 2009 | T026 | $ 6,000.00 | $ 4,676.69 | ||
| 26/05/2009 | Gastos por comprobar | T027 | $ 3,000.00 | $ 1,676.69 | ||
| Saldo al 31 de mayo de 2009 | $ 1,676.69 | |||||
| Sin movimientos durante el mes de junio | ||||||
| Saldo al 13 de junio de 2009 | $ 1,676.69 | |||||
| 01/07/2009 | Comisión por manejo de cuenta | CE | $ 172.00 | $ 1,504.69 | ||
| 01/07/2009 | IVA por manejo de cuenta | CE | $ 25.80 | $ 1,478.89 | ||
| 01/07/2009 | Traslado de la cuenta de FMRE | CE | $ 7,000.00 | $ 8,478.89 | ||
| 01/07/2009 | Honorarios Sec. Adm. Junio 2009 | T028 | $ 6,000.00 | $ 2,478.89 | ||
| 01/07/2009 | Gastos por comprobar | T029 | $ 1,000.00 | $ 1,478.89 | ||
| 10/07/2009 | Gastos por comprobar | T030 | $ 1,000.00 | $ 478.89 | ||
| 28/07/2009 | Traslado de la cuenta de FMRE | CE | $ 6,500.00 | $ 6,978.89 | ||
| 29/07/2009 | Honorarios Sec. Adm. Junio 2009 | T031 | $ 6,000.00 | $ 978.89 | ||
| 29/07/2009 | Gastos por comprobar | T032 | $ 600.00 | $ 378.89 | ||
| Saldo al 31 de julio de 2009 | $ 378.89 | |||||
| 01/08/2009 | Comisión por manejo de cuenta | CE | $ 172.00 | $ 206.89 | ||
| 01/08/2009 | IVA por manejo de cuenta | CE | $ 25.80 | $ 181.09 | ||
| 12/08/2009 | Traslado de la cuenta de FMRE | CE | $ 4,000.00 | $ 4,181.09 | ||
| 12/08/2009 | Gastos por comprobar | T033 | $ 4,000.00 | $ 181.09 | ||
| 12/08/2009 | Gastos por comprobar | $ 8.05 | $ 173.04 | |||
| 16/08/2009 | Traslado por cancelación de la cuenta de transición | $ 173.04 | $ - | |||
| Cuenta cancelada el 21 de agosto de 2009 | ||||||